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2015年上海市機構(gòu)編制委員會部門預算

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上海市機構(gòu)編制委員會辦公室主要職能

  貫徹執(zhí)行有關(guān)機構(gòu)編制工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究擬訂本市行政管理體制改革總體方案、市級黨政機構(gòu)改革方案,并組織實施;負責審核、報批和協(xié)調(diào)市委、市政府機關(guān)各工作部門的設(shè)立和調(diào)整工作;指導、協(xié)調(diào)區(qū)縣機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作;研究擬訂事業(yè)單位分類改革指導性意見,并組織實施;負責市屬事業(yè)單位登記管理工作;負責組織實施,組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市行政審批制度改革工作,開展行政審批清理,推進行政審批批后監(jiān)督檢查,等。

2015年上海市機構(gòu)編制委員會辦公室部門預算編制說明

  上海市機構(gòu)編制委員會辦公室部門預算是上海市機構(gòu)編制委員會辦公室本部的綜合收支計劃。

  本部門中,行政單位1家。

  2015年,上海市機構(gòu)編制委員會辦公室部門預算支出總額為14,527,594元,其中:財政撥款支出預算14,527,594元。財政撥款支出預算中,基本支出8,001,283元;項目支出6,526,311元。財政撥款支出主要內(nèi)容如下:

  1、“一般公共服務(wù)”科目14,154,826元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目支出。

  2、“醫(yī)療衛(wèi)生”科目120,888元,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費等。

  3、“住房保障支出”科目251,880元,主要用于在職人員住房公積金。

2015年度上海市機構(gòu)編制委員會辦公室財務(wù)收支預算總表

  單位:元

本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 14,527,594 一、一般公共服務(wù)支出 14,154,826
1.公共預算資金 14,527,594 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 120,888
2.政府性基金   三、住房保障支出 251,880
二、事業(yè)收入      
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入      
       
收入總計 14,527,594 支出總計 14,527,594

 

2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市機構(gòu)編制委員會辦公室 單位:元
             
項目 財政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務(wù)支出 14,154,826 7,634,515 6,520,311
201 31   黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 14,154,826 7,634,515 6,520,311
201 31 01 行政運行 7,650,515 7,634,515 16,000
201 31 02 一般行政管理事務(wù) 6,504,311   6,504,311
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 120,888 114,888 6,000
210 05   醫(yī)療保障 114,888 114,888  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 114,888 114,888  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 6,000   6,000
221     住房保障支出 251,880 251,880  
221 02   住房改革支出 251,880 251,880  
221 02 01 住房公積金 251,880 251,880  
合計 14,527,594 8,001,283 6,526,311

 

2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表
     
編制部門:上海市機構(gòu)編制委員會辦公室 單位:元
     
項目 財政撥款基本支出
經(jīng)濟分類類級科目編碼 經(jīng)濟分類類級科目名稱
301 工資福利支出 4,419,182
302 商品和服務(wù)支出 3,193,621
303 對個人和家庭的補助 251,880
304 對企事業(yè)單位的補貼  
305 轉(zhuǎn)移性支出  
307 債務(wù)利息支出  
309 基本建設(shè)支出  
310 其他資本性支出 136,600
399 其他支出  
     
     
     
     
合計 8,001,283

2015年上海市機構(gòu)編制委員會辦公室“三公”經(jīng)費預算情況表

單位:萬元

合計 因公出國經(jīng)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
65.25 25 10.5 29.75

2015年上海市機構(gòu)編制委員會辦公室“三公”經(jīng)費預算說明

  上海市機構(gòu)編制委員會辦公室2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計65.25萬元,是上海市機構(gòu)編制委員會辦公室本部2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

  2015年因公出國(境)費預算25萬元,主要安排機關(guān)人員的國際合作交流、業(yè)務(wù)考察、境外培訓研修等公務(wù)出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。

  2015年公務(wù)用車購置及運行費預算10.5萬元,主要用于公務(wù)文件交換所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  2015年公務(wù)接待費預算29.75萬元,主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需會場費、交通費、住宿費、伙食費等支出。

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