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2015年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心預算

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上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心主要職能
上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心是差額撥款單位。主要職能包括:通過咨詢、交流、組織培訓、委托管理和推薦等形式,為單位擇人和人才擇業(yè)提供服務。

 

2015年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算編制說明
 
上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算是包括上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心的綜合收支計劃。在本部門中,事業(yè)單位1家。2015年,上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心部門預算支出總額為1,195萬元,其中:財政撥款支出預算387萬元。財政撥款支出預算中,基本支出96萬元;項目支出291萬元。財政撥款支出主要內容如下:
1.“文化體育與傳媒支出”科目384萬元,主要用于宣傳系統(tǒng)文化人才交流服務平臺的維護和運行、文化行業(yè)專業(yè)崗位人才能力評價及認證測評建設、宣傳干部與文化人才崗位能力素質提升與培訓機制建設等。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目2萬元,主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費。
3.“住房保障支出”科目1萬元,主要用于在職人員的住房公積金繳費。

 

2015年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 3,870,000 一、文化體育與傳媒支出 11,724,360
1.一般公共預算資金 3,870,000 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 140,448
2.政府性基金   三、住房保障支出 81,912
二、事業(yè)收入 8,076,720    
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入      
收入總計 11,946,720 支出總計 11,946,720

 

2015年部門財政撥款支出功能分類預算表
             
編制部門:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心 單位:元
             
項目 財政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
207     文化體育與傳媒支出 3,838,464 927,560 2,910,904
207 01   文化 3,838,464 927,560 2,910,904
207 01 99 其他文化支出 3,838,464 927,560 2,910,904
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 19,332 19,332  
210 05   醫(yī)療保障 19,332 19,332  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 19,332 19,332  
221     住房保障支出 12,204 12,204  
221 02   住房改革支出 12,204 12,204  
221 02 01 住房公積金 12,204 12,204  
             
             
             
合計 3,870,000 959,096 2,910,904

 

2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預算表
     
編制部門:上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心 單位:元
     
項目 財政撥款基本支出
經(jīng)濟分類類級科目編碼 經(jīng)濟分類類級科目名稱
301 工資福利支出 236,892
302 商品和服務支出 690,000
303 對個人和家庭的補助 12,204
304 對企事業(yè)單位的補貼  
305 轉移性支出  
307 債務利息支出  
309 基本建設支出  
310 其他資本性支出 20,000
399 其他支出  
     
     
     
     
合計 959,096

 

2015年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心“三公”經(jīng)費預算情況表
      單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
12 5 6 1

2015年上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心“三公”經(jīng)費預算說明

  上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算合計為12萬元,包括上海市宣傳系統(tǒng)人才交流中心1家與市級財政有經(jīng)費撥款關系的預算單位2015年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務車運行費和公務接待費。

  2015年因公出國(境)費預算5萬元,主要安排預算單位人員的國際合作交流、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  2015年公務車運行費預算為6萬元,主要安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  2015年公務接待費預算1萬元,主要安排專項檢查以及團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

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