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2016年上海市機構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算

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上海市機構(gòu)編制委員會辦公室主要職能
 
貫徹執(zhí)行有關(guān)機構(gòu)編制工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;研究擬訂本市行政管理體制改革總體方案、市級黨政機構(gòu)改革方案,并組織實施;負(fù)責(zé)審核、報批和協(xié)調(diào)市委、市政府機關(guān)各工作部門的設(shè)立和調(diào)整工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)縣機構(gòu)改革和機構(gòu)編制管理工作;研究擬訂事業(yè)單位分類改革指導(dǎo)性意見,并組織實施;負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位登記管理工作;負(fù)責(zé)組織實施,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市行政審批制度改革工作,開展行政審批清理,推進(jìn)行政審批批后監(jiān)督檢查,等。

 

2016年上海市機構(gòu)編制委員會辦公室預(yù)算編制說明
 
上海市機構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算是上海市機構(gòu)編制委員會辦公室本部的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家。2016年,上海市機構(gòu)編制委員會辦公室部門預(yù)算支出總額為1777.00萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1777.00萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出1021.06萬元;項目支出755.94萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“一般公共服務(wù)”科目1687.94萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.08萬元,主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生”科目54.68萬元,主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費等。
4.“住房保障支出”科目34.30萬元,主要用于在職人員住房公積金。

 

2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
       
編制部門:上海市機構(gòu)編制委員會辦公室 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
一、財政撥款收入 17,770,000 一、一般公共服務(wù)支出 16,879,412
1.一般公共預(yù)算資金 17,770,000 二、社會保障和就業(yè)支出 800
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 546,780
    四、住房保障支出 343,008
       
       
       
       
收入總計 17,770,000 支出總計 17,770,000

 

2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
           
編制部門:上海市機構(gòu)編制委員會辦公室     單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 合計 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
一、一般公共預(yù)算資金 17,770,000 一、一般公共服務(wù)支出 16,879,412 16,879,412  
二、政府性基金   二、社會保障和就業(yè)支出 800 800  
    三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 546,780 546,780  
    四、住房保障支出 343,008 343,008  
           
           
           
           
收入總計 17,770,000 支出總計 17,770,000 17,770,000  

 

2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
             
編制部門:上海市機構(gòu)編制委員會辦公室   單位:元
             
項目 一般公共預(yù)算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
201     一般公共服務(wù)支出 16,879,412 9,326,791 7,552,621
201 31   黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 16,879,412 9,326,791 7,552,621
201 31 01 行政運行 9,346,791 9,326,791 20,000
201 31 02 一般行政管理事務(wù) 7,532,621   7,532,621
208     社會保障和就業(yè)支出 800   800
208 05   行政事業(yè)單位離退休 800   800
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 800   800
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 546,780 540,780 6,000
210 05   醫(yī)療保障 540,780 540,780  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 540,780 540,780  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 6,000   6,000
221     住房保障支出 343,008 343,008  
221 02   住房改革支出 343,008 343,008  
221 02 01 住房公積金 343,008 343,008  
合計 17,770,000 10,210,579 7,559,421

 

2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
           
編制部門:上海市機構(gòu)編制委員會辦公室     單位:元
           
項目 一般公共預(yù)算基本支出
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 6,292,550 6,292,550  
301 01 基本工資 1,071,576 1,071,576  
301 02 津貼補貼 3,617,696 3,617,696  
301 03 獎金 89,298 89,298  
301 04 社會保障繳費 1,369,980 1,369,980  
301 99 其他工資福利支出 144,000 144,000  
302   商品和服務(wù)支出 3,389,021   3,389,021
302 01 辦公費 430,000   430,000
302 02 印刷費 100,000   100,000
302 05 水費 50,000   50,000
302 06 電費 450,000   450,000
302 07 郵電費 60,000   60,000
302 09 物業(yè)管理費 642,821   642,821
302 11 差旅費 50,000   50,000
302 12 因公出國(境)費用 250,000   250,000
302 15 會議費 43,900   43,900
302 16 培訓(xùn)費 90,000   90,000
302 17 公務(wù)接待費 70,000   70,000
302 26 勞務(wù)費 30,000   30,000
302 28 工會經(jīng)費 72,105   72,105
302 29 福利費 100,800   100,800
302 31 公務(wù)用車運行維護(hù)費 105,000   105,000
302 39 其他交通費用 727,200   727,200
302 99 其他商品和服務(wù)支出 117,195   117,195
303   對個人和家庭的補助 343,008 343,008  
303 11 住房公積金 343,008 343,008  
310   其他資本性支出 186,000   186,000
310 02 辦公設(shè)備購置 166,000   166,000
310 99 其他資本性支出 20,000   20,000
合計 10,210,579 6,635,558 3,575,021

 

2016年上海市機構(gòu)編制委員會辦公室部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
50.39 25 14.89 10.5 0 10.5

  2016年上海市機構(gòu)編制委員會辦公室部門“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

  上海市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為50.39萬元,比2015年預(yù)算減少14.86萬元。其中:

  因公出國(境)費預(yù)算25萬元,與2015年預(yù)算持平。主要用于安排本辦工作人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

  公務(wù)接待費預(yù)算14.89萬元,比2015年預(yù)算減少14.86萬元。主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

  公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10.5萬元,與2015年預(yù)算持平。主要用于公務(wù)文件交換所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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