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2016年上海市交通委員會部門預算

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  上海市交通委員會部門2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為1910.5萬元,包括上海市交通委員會以及下屬14家與市級財政有經(jīng)費領撥關系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算減少67.6萬元。其中:

  因公出國(境)費預算424.1萬元,主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修、出席行業(yè)國際性和地區(qū)性會議活動等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預算減少15.4萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮因公出國(境)費。

  公務接待費預算136.6萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少52.1萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費)。

  公務用車購置及運行費預算1349.8萬元,主要安排編制內(nèi)公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算基本持平。

  

2016年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海市交通委員會 單位:元
             
項目 政府性基金預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
212     城鄉(xiāng)社區(qū)支出 829,770,000   829,770,000
212 09   城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 829,770,000   829,770,000
212 09 01 城市公共設施 738,260,000   738,260,000
212 09 99 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 91,510,000   91,510,000
214     交通運輸支出 645,790,000   645,790,000
214 62   車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出 613,800,000   613,800,000
214 62 02 政府還貸公路養(yǎng)護 613,800,000   613,800,000
214 63   港口建設費及對應專項債務收入安排的支出 31,990,000   31,990,000
214 63 02 航道建設和維護 31,990,000   31,990,000
             
             
             
合計 1,475,560,000   1,475,560,000

 

2016年上海市交通委員會部門“三公”經(jīng)費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
1910.5 424.1 136.6 1349.8 120.4 1229.4

 

2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
           
編制單位:上海市交通委員會 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 362,794,886 362,794,886  
301 01 基本工資 59,271,852 59,271,852  
301 02 津貼補貼 205,042,932 205,042,932  
301 03 獎金 1,506,182 1,506,182  
301 04 社會保障繳費 86,843,100 86,843,100  
301 99 其他工資福利支出 10,130,820 10,130,820  
302   商品和服務支出 115,830,319   115,830,319
302 01 辦公費 9,908,965   9,908,965
302 02 印刷費 1,467,220   1,467,220
302 03 咨詢費 981,780   981,780
302 04 手續(xù)費 80,500   80,500
302 05 水費 1,260,200   1,260,200
302 06 電費 6,275,588   6,275,588
302 07 郵電費 3,916,070   3,916,070
302 09 物業(yè)管理費 18,475,890   18,475,890
302 11 差旅費 3,628,928   3,628,928
302 12 因公出國(境)費用 4,241,200   4,241,200
302 13 維修(護)費 8,858,496   8,858,496
302 14 租賃費 9,836,299   9,836,299
302 15 會議費 2,079,752   2,079,752
302 16 培訓費 3,227,124   3,227,124
302 17 公務接待費 1,256,975   1,256,975
302 18 專用材料費 1,802,190   1,802,190
302 24 被裝購置費 18,250   18,250
302 25 專用燃料費 360,000   360,000
302 26 勞務費 3,557,200   3,557,200
302 27 委托業(yè)務費 1,268,600   1,268,600
302 28 工會經(jīng)費 5,060,748   5,060,748
302 29 福利費 6,260,940   6,260,940
302 31 公務用車運行維護費 11,550,300   11,550,300
302 39 其他交通費用 4,712,400   4,712,400
302 99 其他商品和服務支出 5,744,704   5,744,704
303   對個人和家庭的補助 23,235,240 23,235,240  
303 01 離休費 4,507,740 4,507,740  
303 02 退休費 29,520 29,520  
303 11 住房公積金 18,697,980 18,697,980  
310   其他資本性支出 4,554,500   4,554,500
310 02 辦公設備購置 4,466,500   4,466,500
310 03 專用設備購置 88,000   88,000
合計 506,414,945 386,030,126 120,384,819

 

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