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2016年上海市現(xiàn)代管理研究中心部門預算

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上海市現(xiàn)代管理研究中心主要職能
 
上海市現(xiàn)代管理研究中心主要職能包括:開展經濟管理、企業(yè)管理以及公共事務管理的研究、咨詢、信息和培訓事務。

 

2016年部門預算編制說明
 
上海市現(xiàn)代管理研究中心部門預算是上海市現(xiàn)代管理研究中心的綜合收支計劃。2016年,上海市現(xiàn)代管理研究中心部門預算支出總額為1,425萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1,425萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出769萬元;項目支出656萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1.“科學技術支出”科目1,360萬元,主要用于人員經費、公用經費等基本支出和科研專項經費、汪道涵系列研究經費等項目支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.12萬元,主要用于事業(yè)單位退休人員經費支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目40萬元,主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險等支出。
4.“住房保障支出”科目25萬元,主要用于繳納事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。

 

2016年部門財務收支預算總表
       
編制部門:上海市現(xiàn)代管理研究中心 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 14,250,000 一、科學技術支出 13,601,964
1.一般公共預算資金 14,250,000 二、社會保障和就業(yè)支出 1,200
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 397,620
二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 249,216
三、事業(yè)單位經營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 14,250,000 支出總計 14,250,000

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:上海市現(xiàn)代管理研究中心 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 14,250,000 一、一般公共服務支出      
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術支出 13,601,964 13,601,964  
    六、文化體育與傳媒支出      
    七、社會保障和就業(yè)支出 1,200 1,200  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 397,620 397,620  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務業(yè)等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 249,216 249,216  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 14,250,000 支出總計 14,250,000 14,250,000  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:上海市現(xiàn)代管理研究中心 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
206     科學技術支出 13,601,964 7,044,900 6,557,064
206 06   社會科學 13,601,964 7,044,900 6,557,064
206 06 01 社會科學研究機構 13,601,964 7,044,900 6,557,064
208     社會保障和就業(yè)支出 1,200   1,200
208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,200   1,200
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 1,200   1,200
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 397,620 391,620 6,000
210 05   醫(yī)療保障 391,620 391,620  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 391,620 391,620  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 6,000   6,000
221     住房保障支出 249,216 249,216  
221 02   住房改革支出 249,216 249,216  
221 02 01 住房公積金 249,216 249,216  
合計 14,250,000 7,685,736 6,564,264

 

2016年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
           
編制單位:上海市現(xiàn)代管理研究中心 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 4,821,720 4,821,720  
301 01 基本工資 1,210,548 1,210,548  
301 02 津貼補貼 2,352,720 2,352,720  
301 04 社會保障繳費 1,210,452 1,210,452  
301 99 其他工資福利支出 48,000 48,000  
302   商品和服務支出 2,574,800   2,574,800
302 01 辦公費 80,000   80,000
302 02 印刷費 120,000   120,000
302 04 手續(xù)費 3,000   3,000
302 05 水費 162,000   162,000
302 06 電費 180,000   180,000
302 07 郵電費 120,000   120,000
302 09 物業(yè)管理費 626,800   626,800
302 11 差旅費 120,000   120,000
302 12 因公出國(境)費用 364,300   364,300
302 13 維修(護)費 100,000   100,000
302 15 會議費 318,700   318,700
302 16 培訓費 2,000   2,000
302 28 工會經費 68,400   68,400
302 29 福利費 89,280   89,280
302 31 公務用車運行維護費 128,000   128,000
302 99 其他商品和服務支出 92,320   92,320
303   對個人和家庭的補助 249,216 249,216  
303 11 住房公積金 249,216 249,216  
310   其他資本性支出 40,000   40,000
310 02 辦公設備購置 40,000   40,000
           
           
合計 7,685,736 5,070,936 2,614,800

 

2016年上海市現(xiàn)代管理研究中心部門“三公”經費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
122.7 36.4 50.5 35.8 23 12.8

  2016年上海市現(xiàn)代管理研究中心“三公”經費預算說明

  上海市現(xiàn)代管理研究中心2016年“三公”經費財政撥款預算為122.7萬元,是上海市現(xiàn)代管理研究中心本部2016年使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費,比2015年預算增加22.8萬元。其中:

  因公出國(境)費預算36.4萬元,主要安排本部門有關研究人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  公務接待費預算50.5萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.2萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”及《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務接待費。

  公務用車購置及運行費預算35.8萬元,主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加23萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內公務車輛的報廢更新及公務用車運行維護費。

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